Este es el documento que deben entregar los autónomos para evitar una multa de Hacienda

Hombre de negocios haciendo gestiones
  • Los autónomos deben realizar diferentes gestiones con Hacienda para estar al día y evitar sanciones.
  • Uno de los trámites más importantes es la declaración trimestral del IVA; no entregarla te puede suponer hasta un 150% del recargo del resultado.

Ser autónomo no es un camino fácil. Todo negocio o idea de emprendimiento tiene dificultades, y eso sin contar la burocracia (a veces tediosa) o el pago de la cuota de autónomos y los diferentes impuestos.

A esto hay que sumar la vigilancia de Hacienda. La Agencia Tributaria te sigue de cerca para saber si cumples con tus obligaciones y respetas las leyes fiscales.

Para no caer en errores que pueden conllevar multas debes conocer tus obligaciones como autónomo. En este sentido, estar al día en el pago de impuestos es algo que resulta esencial. 

Todos los autónomos y empresas deben rendir cuentas cada 3 meses con Hacienda, es lo que se conoce como declaración trimestral del IVA.

A continuación, se explica cuál es el modelo de IVA que debes presentar cómo autónomo para no recibir una sanción de Hacienda.

El documento que deben presentar los autónomos para no ser multados

En la declaración trimestral es donde haces las cuentas con Hacienda entre el IVA que has pagado y el que has ingresado.

Todos los autónomos están obligados a entregarla. El modelo utilizado para ello es el 303, conocido como Autoliquidación de IVA. Puedes encontrarlo en la sede electrónica de Hacienda. Este es el documento que debes entregar para evitar multas de Hacienda.

Pero además de este modelo, hay otros que has de presentar dependiendo de tu situación como autónomo o empresario; son los siguientes:

  • El modelo 111: si tienes empleados a tu cargo, para hacer la declaración trimestral de retenciones de personal.
  • El modelo 130: que incluye el pago fraccionado del IRPF; recuerda tener en cuenta las tablas de IRPF de 2023 para no cometer errores en este trámite.
  • El modelo 131: si tributas en Estimación Objetiva, que incluye el pago fraccionado del IRPF.
  • El modelo 115: para desgravar parte de la renta de tu vivienda si trabajas en casa o de tu oficina.
  • El modelo 349: si has realizado operaciones de compra o venta de bienes y servicios dentro de la Unión Europea.
  • El modelo 369 de IVA: para incluir el impuesto de los bienes o servicios que has vendido en la Unión Europea, si exceden los 10.000 euros anuales.

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Todas estas gestiones son de vital importancia en la rutina de un autónomo. Si prescindes del modelo 303 de IVA puedes recibir una de las multas que se detallan a continuación.

Multas por no presentar la declaración trimestral de IVA

Las sanciones de Hacienda por incumplir sus obligaciones o no respetar los plazos estipulados son importantes. Conviene que las conozcas para evitarlas a toda costa.

Estas son las multas por presentar la declaración fuera de plazo:

  • Recargo del 5% del resultado: si pagas entre los 3 meses posteriores a la finalización del plazo.
  • Recargo del 10% del resultado: si pagas entre 3 meses y un día y 6 meses desde que acaba el plazo.
  • Recargo del 15% del resultado: si pagas entre 6 meses y un día y 12 meses desde que acaba el plazo.
  • Recargo del 20% del resultado: si pagas 12 meses después de que haya acabado el plazo.

Ojo: estos recargos se aplican en el caso de que no haya habido una notificación de Hacienda para que pagues.

Si ya has recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria, la multa es de entre el 50% y el 150% de lo que tenías que abonar por el IVA trimestral.

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